Если Вы открываете новый бизнес, первый шаг - это профессионально написанный бизнес-план,
который соответствует современным международным стандартам и индивидуально рассчитан в соответствии с Вашими условиями.
Только с индивидуально рассчитанным бизнес-планом можно со 100% вероятностью получить финансирование под проект,
будь то инвестор или банк.
Индивидуальное исследование гораздо более точно отвечает на задачи клиента.
У Вас есть возможность заказать только те данные, которые Вам нужны.
Укажите свои задачи и получите персональный отчет с максимально актуальными данными.
2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1 Описание проекта и предполагаемой к производству продукции 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Описание технологии, организации производства 2.4 Информация об участниках проекта 2.5 Месторасположение проекта 2.6 Стратегия развития компании
3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынка высокоскоростных судов в России в 2012 году 3.2 Основные тенденции на рынке высокоскоростных судов в России в 2012 году 3.2.1 Динамика цен на высокоскоростные суда в России в 2012 году 3.2.2 Динамика объемов производства высокоскоростных судов в России в 2012 году 3.2.3 Динамика спроса на высокоскоростные суда в России в 2012 году 3.3 Анализ экспорта высокоскоростных судов в России в 2012 году 3.4 Анализ импорта высокоскоростных судов в России в 2012 году 3.5 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.6 Обзор потенциальных конкурентов. Перечень производств в России 3.7 Сравнительный анализ затрат на эксплуатацию высокоскоростных судов (Экранопланы, Суда на воздушной подушке, Суда на подводных крыльях) на реках Сибири и Дальнего Востока 3.8 Прогноз развития рынка высокоскоростных судов в России 3.9 План ценообразования
Перечень рисунков, диаграмм, таблиц и графиков 4 Резюме 7 Раздел 1. Описание проекта 9 Раздел 2. Анализ рынка автомоечных услуг 11 2.1. Классификация автомоек 11 2.2. Анализ рынка автомобилей Российской Федерации 12 2.3. Анализ целевого сегмента посетителей автомоек Москвы 17 2.4. Анализ рынка автомоечных услуг Москвы и Московской области 23 Раздел 3. Конкуренция 29 3.1. Основные конкуренты 29 3.2. Непрямые конкуренты проекта «White Horse» 32 Раздел 4. Маркетинговый план 34 4.1. Юзабилити сайта 34 4.2. Реклама на флаерах 36 4.3. Поисковая оптимизация сайта 37 4.4. Контекстная реклама 40 4.5. Продвижение в социальных сетях 41 4.6. Бюджет на маркетинг 42 Раздел 5. Организационный план 43 Раздел 6. Финансовый план 47 6.1. Допущения проекта 47 6.2. План реализации 49 6.4. Доходы от продаж 57 6.5. Переменные затраты 63 6.6. Постоянные затраты 64 6.7. Капитальные затраты 64 6.8. Налоги 65 6.9. Отчет о прибылях и убытках 67 6.10. Ставка дисконтирования 70 6.11. Отчет о движении денежных средств 80 6.12. Финансовые показатели 83 Раздел 7. Анализ чувствительности 85 7.1. Изменение уровня цен 85 7.2. Изменение размера постоянных затрат 88 7.3. Изменение ставки дисконтирования 90 Общие выводы по проекту 92
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка услуг автосервиса 3.2. Основные тенденции на рынке 3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4. Обзор потенциальных конкурентов 3.5. Ценообразование на рынке 4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1. План по персоналу 4.2. Организационная структура компании 4.3. План-график работ по проекту 4.4. Источники, формы и условия финансирования 5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 5.1. Исходные данные и допущения 5.2. Номенклатура и цены 5.3. Инвестиционные издержки 5.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах 5.5. Налоговые отчисления 5.6. Операционные издержки (постоянные и переменные) 5.7. Расчет себестоимости 5.8. План продаж 5.9. Расчет выручки 5.10. Прогноз прибылей и убытков 5.11. Прогноз движения денежных средств 5.12. Анализ эффективности проекта 5.12.1. Показатели эффективности проекта 5.12.2. Методика оценки эффективности проекта 5.12.3. Чистая приведенная стоимость (NPV) 5.12.4. Внутрен…
2. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
2.1. Условия и допущения, принятые для расчета В расчете финансового плана приняты следующие допущения:
• расчет выполняется в постоянных ценах на момент подачи заявки с учетом инфляции;
• период расчета – 5 лет или 20 кварталов; • шаг планирования – квартал;
• планируемая инфляция – 15%;
• ставка рефинансирования – 13%;
• амортизация – 20% в год;
• упрощенная система