Бизнес-планы

Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Типовой бизнес-план открытия салона красоты (артикул: 15012 19351)

Дата выхода отчета: 27 Мая 2013
География исследования: Россия
Период исследования:  
Количество страниц: 69
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Цель БП: Создание салона красоты

    Бизнес - план содержит следующие основные блоки:

    1.​ Описание рассматриваемого рынка

    2.​ Маркетинговый план открытия данного бизнеса

    3.​ План сбыта

    4.​ Производственная часть

    5.​ Организационная структура предприятия

    6.​ Финансовый план

    7.​ Нормативная база

    Предлагаемый бизнес–план может являться основой для написания бизнес-плана для Вашего проекта.

    Выдержки из БП:

    Суть проекта

    Объем рынка столицы в 2011 году составил …млрд. руб, что составляет …. от общего объема РФ (…млрд. руб.). Объем рынка индустрии красоты Москвы, по итогам 2012 г. превысил … млрд. долларов, а годовые темпы роста рынка составляют около ….%.

    В начале 2013 года функционирует порядка … предприятий индустрии красоты, т.е. ….% от объёма российского рынка в натуральном выражении. В стоимостном выражении московский рынок салонного бизнеса достигает приблизительно ….%.

    Очень важным направлением рынка, который отвечает текущему спросу, становится….

    Долгосрочные и краткосрочные цели проекта

    Краткосрочная цель: …….

    Долгосрочная цель: ………

    Расчетные сроки проекта

    Расчетный срок проекта – 3 года (36 месяцев).

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1.  Введение 5

    2  1. Резюме проекта 7   

    2.1 Суть проекта 7    

    2.2 Долгосрочные и краткосрочные цели проекта 7   

    2.3 Расчетные сроки проекта 7    

    2.4 Резюме комплекса маркетинга (4P) продукции 7   

    2.5 Стоимость проекта 8   

    2.6 Источники финансирования проекта 8   

    2.7 Выгоды и риски проекта 8    

    2.8 Ключевые экономические показатели эффективности проекта: 8

    3 2. Описание товара/услуги 9    

    3.1 Определение услуги 9   

    3.2 Сегментация услуги 9   

    3.3 Стоимость услуги. Принятая концепция ценообразования 10    

    3.4 Перспективы развития услуги 10    

    3.5 Лицензии, патенты, государственная поддержка услуг 10

    4 3. Анализ рынка 12   

    4.1 Анализ положения дел в отрасли 12    

    4.1.1 Текущая ситуация в отрасли    

    4.1.2 Факторы, влияющие на отрасль    

    4.2 Общие данные о рынке 14    

    4.2.1 Объемы рынка    

    4.2.2 Емкость рынка    

    4.3 Сегментация рынка 15    

    4.3.1 Сегментация по размеру салона         

    4.3.2 Сегментация по спектру услуг   

    4.4 Ценообразование на рынке 18   

    4.5 Конкурентный анализ 19    

    4.5.1 Количественная и качественная характеристика    

    4.5.2 Тенденции основных производителей продукции    

    4.5.3 Анализ политики продвижения   

    4.6 Анализ потребителей 22    

    4.6.1 Описание потребителей    

    4.6.2 Потребительские предпочтения   

    4.7 Выбор и обоснование уникального достоинства продукции  25

    5 4. Маркетинговый план 26   

    5.1 Ценовая политика 27   

    5.2 Порядок оказания услуг 27    

    5.3 Концепция рекламы и PR. Программа по организации рекламы 27

    6 5. План продаж 30

    6.1 Цены на конкретные позиции продукции 30   

    6.2 Организация сбыта, каналы сбыта 30   

    6.3 План продаж на весь расчетный период 30

    7 6. Производственная часть 32    

    7.1 Описание производственного процесса. Технологическая схема производства продукции / организации услуги 32    

    7.2 Требования к поставщикам  32   

    7.3 Состав и стоимость оборудования 33   

    7.4 Оценка и обоснование необходимых ресурсов 35   

    7.5 Оценка постоянных и переменных затрат 35    

    7.6 Оценка доходов 36    

    7.7 6.1. Функциональное решение 36    

    7.7.1 Выбор и обоснование типа предприятия

    8 7. Организационно-управленческая структура 38    

    8.1 Организационная структура 38   

    8.2 Организационная структура 38    

    8.3 Специализация, количество и состав сотрудников 38   

    8.4 Специализация, количество и состав сотрудников 39    

    8.5 Затраты на оплату труда 39

    9 8. Финансовый план 40   

    9.1 Основные параметры расчетов 40   

    9.2 Объем финансирования 40  

    9.3 Основные формы финансовых расчетов (RUR) 41    

    9.4 Основные формы финансовых расчетов (RUR) 51    

    9.5 Анализ чувствительности 52   

    9.5.1 Показатели эффективности проекта    

    9.5.2 Основные параметры бизнес-плана:  

    10 9. Организационный план осуществления проекта 55    

    10.1 План-график реализации проекта 55

    11 10. Нормативная база 56   

    11.1 Нормативные акты 56   

    11.2 Необходимые документы или разрешения для выполнения проекта 57   

    11.3 Информация для потребителей об услугах парикмахерских 58

    12 Список приложений 59   

    12.1 Приложение 1. Приказ №346 «Об организации выдачи разрешений на применение медицинских технологий» 59

    12.2 Приложение 2. Закон о правах потребителя в салоне красоты 66

  • Перечень приложений

    Диаграмма 1. Соотношение посетителей салонов красоты по половому признаку Диаграмма 2. Основные качества мастера салона красоты, % Диаграмма 3. Важность месторасположения салона красоты, %

    Диаграмма 2. Основные качества мастера салона красоты, %

    Диаграмма 3. Важность месторасположения салона красоты, %

    Таблица 1. Стоимость услуг, руб. Таблица 2. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам Таблица 3. Цены на конкретные позиции продукции Таблица 4. План продаж Таблица 5. Состав и стоимость основного оборудования Таблица 6. Распределение площадей салона красоты бизнес класса Таблица 7. Постоянные и переменные затраты в месяц, руб. Таблица 8. Штатное расписание Таблица 9. Затраты на открытие Таблица 10. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. Часть 1 Таблица 11. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. Часть 2 Таблица 12. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. Часть 3 Таблица 13. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 1 Таблица 14. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 2 Таблица 15. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 3 Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках. Часть 1 Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках. Часть 2 Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках. Часть 3 Таблица 18. Показатели эффективности проекта Таблица 19. Показатели эффективности проекта при увеличении стоимости аренды на 1% Таблица 20. Показатели эффективности проекта при увеличении среднемесячной расчетной заработной платы персонала на 1% Таблица 21. Показатели эффективности проекта при уменьшении среднего чека на 1% Таблица 22. Показатели эффективности проекта при уменьшении количества клиентов за час на 1 % Таблица 23. Показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на 1 % Таблица 24. График реализации проекта Таблица 20. Сроки для удовлетворения требований посетителей салонов красоты

    Таблица 2. Сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам

    Таблица 3. Цены на конкретные позиции продукции

    Таблица 4. План продаж

    Таблица 5. Состав и стоимость основного оборудования

    Таблица 6. Распределение площадей салона красоты бизнес класса

    Таблица 7. Постоянные и переменные затраты в месяц, руб.

    Таблица 8. Штатное расписание

    Таблица 9. Затраты на открытие

    Таблица 10. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. Часть 1

    Таблица 11. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. Часть 2

    Таблица 12. График окупаемости проекта, руб. Свод доходы-расходы. Часть 3

    Таблица 13. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 1

    Таблица 14. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 2

    Таблица 15. План движения денежных средств (Cash Flow). Часть 3

    Таблица 16. Отчет о прибылях и убытках. Часть 1

    Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках. Часть 2

    Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках. Часть 3

    Таблица 18. Показатели эффективности проекта

    Таблица 19. Показатели эффективности проекта при увеличении стоимости аренды на 1%

    Таблица 20. Показатели эффективности проекта при увеличении среднемесячной расчетной заработной платы персонала на 1%

    Таблица 21. Показатели эффективности проекта при уменьшении среднего чека на 1%

    Таблица 22. Показатели эффективности проекта при уменьшении количества клиентов за час на 1 %

    Таблица 23. Показатели эффективности проекта при уменьшении наценки на 1 %

    Таблица 24. График реализации проекта

    Таблица 20. Сроки для удовлетворения требований посетителей салонов красоты

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
БИЗНЕС-ПЛАН БУТИК-ОТЕЛЯ, РФ

Регион: Россия

Дата выхода: 01.12.18

67 500
Бизнес-план компании сервисного обслуживания и ремонта холодильного и климатического оборудования

Регион: РФ

Дата выхода: 20.10.18

45 000
БИЗНЕС-ПЛАН ВЫРАЩИВАНИЕ ОСЕТРА В УСЛОВИЯХ ЗАМКНУТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, РФ

Регион: Россия

Дата выхода: 01.08.18

67 500
БИЗНЕС-ПЛАН: создание предприятия по переработке льна

Регион: Россия

Дата выхода: 18.04.18

70 000
Готовый бизнес-план барбершопа по франшизе (с фин. расчетами) - 2017

Регион: Москва

Дата выхода: 04.09.17

42 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • Бизнес-план магазина цветов – 2016 (с финансовой моделью)
    Обновленный и дополненный бизнес-план цветочного магазина предусматривает открытие магазина цветов среднего ценового сегмента. Вместе с бизнес-планом открытия цветочного магазина Вы получаете автоматизированную финансовую модель в формате Excel, которую можете корректировать самостоятельно. Полностью автоматизированная финансовая модель исключает возможность допущения ошибки в расчетах. Достаточно поменять основные параметры проекта, и вся модель будет изменена автоматически. ЦЕЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНА: Настоящий бизнес-план разработан с целью привлечения инвестиционных средств, а также оценки эффективности создания магазина цветов. РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ: Создать бизнес, стоимость которого на конец периода планирования составит *** млн. рублей в текущих ценах; Получить гарантированный доход в размере *** тыс. рублей по истечении периода планирования в текущих ценах; Создать новые рабочие места в районе реализации проекта; Удовлетворить спрос на цветочную продукцию в районе реализации проекта. ИНВЕСТИЦИИ: Объем инвестиций в открытие магазина цветов составляет порядка 4 млн. рублей. Срок инвестиционного периода составляет 8 месяцев. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА: Финансирование проекта будет произведено полностью за счет собственных средств инициатора проекта или стороннего инвестора…
  • Бизнес-план: Реализация инновационного проекта социальной адаптации и профориентации трудовых мигрантов на территории ЯНАО
    1 РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2 СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1 Описание проекта и предполагаемых услуг деятельности 2.2 Особенности организации проекта 2.3 Информация об участниках проекта* 2.4 Месторасположение проекта* 3 МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1 Обзор рынка социальной адаптации и профориентации трудовых мигрантов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа 3.2 Основные тенденции на рынке 3.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.4 Ценообразование на рынке 4 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 4.1 Описание циклов и процессов обучения* 4.2 Схемы оплаты услуг 4.3 Организационная структура компании 4.4 План по педагогическому составу и другому персоналу (фонд оплаты труда)* 4.5 Источники, формы и условия финансирования 5 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 5.1 Описание зданий и помещений 5.2 Описание оборудования для оснащения центра 5.3 Прочие технологические вопросы 6 ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА 6.1 Юридический аспект 6.2 Социальный аспект 6.3 Государственное регулирование 7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 7.1 Исходные данные и допущения 7.2 Номенклатура и цены 7.3 Инвестиционные издержки 7.4 Потребность в первоначальных оборотных средствах 7.5 Налоговые отчисления 7.6 Операционные издержки (постоянные и переменные) 7.7 План продаж 7.8 Расчет выручки 7.9 Прогноз прибылей и убытков 7.10 Прогноз движения денежных средств 7.11 Анал…
  • Инвестиционный проект по строительству горно-обогатительного комбината, Республика Казахстан
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемой к выпуску продукции 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Информация об участниках проекта 2.4. Месторасположение проекта 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Обзор рынка каолина и каолиновых глин в РК, 2011-2013 гг. 3.1.1. Объем, емкость рынка в РК, 2011-2013 гг. 3.1.2. Основные тенденции на рынке РК 3.2. Внешнеэкономическая деятельность на рынке каолина и каолиновых глин РК, 2011-2013 гг. 3.2.1. Объем и динамика импорта, 2011-2013 гг. 3.2.2. Структура импорта, 2013 г. 3.2.2.1. по странам-производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.2.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.2.3. по компаниям-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.2.4. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.2.5. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.3. Объем и динамика экспорта, 2011-2013 гг. 3.2.4. Структура экспорта, 2013 г. 3.2.4.1. по странам-получателям (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.4.2. по компаниям–производителям (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.4.3. по товарным группам (в натуральном и стоимостном выражении) 3.2.4.4. по торговым маркам (в натуральном и стоимостном выражен…
  • Финансовый план: Производство блочных комплектных трансформаторных подстанций в бетонной оболочке (БКТП) и модульных инженерных сооружений (бетонных оболочек)
    1. Резюме проекта
    2. Сущность предлагаемого проекта
    2.1. Описание концепции проекта, перечень предполагаемой продукции
    2.2. Особенности организации проекта
    2.3. Информация об участниках проекта
    2.4. Месторасположение
    3. Финансовый план (+ финансовая модель в Excel)
    3.1. Исходные данные и допущения
    3.2. Номенклатура и цены
    3.3. Инвестиционные издержки
    3.4. Потребность в первоначальных оборотных средствах
    3.5. Налоговые отчисления
    3.6. Операционные издержки (постоянные и переменные)
    3.7. Расчет себестоимости
    3.8. Расчет выручки
    3.9. Прогноз прибылей и убытков
    3.10. Прогноз движения денежных средств
    3.11. Анализ эффективности проекта
    3.11.1. Показатели эффективности проекта
    3.11.2. Методика оценки эффективности проекта
    3.11.3. Чистая приведенная стоимость (NPV)
    3.11.3.1. Внутренняя норма доходности (IRR)
    3.11.3.2. Индекс доходности инвестиций (PI)
    3.11.3.3. Срок окупаемости (PBP)
    3.11.3.4. Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)
    3.11.3.5. Точка безубыточности проекта (BEP)
    3.11.3.6. Иные показатели
    3.11.4. Эффективность инвестиций
    3.11.5. Показатели рентабельности
    3.12. Анализ рисков проекта
    3.12.1. Качественный анализ рисков
    3…
Навигация по разделу
  • Все отрасли